2022年6月,大连校区成立企业涉税风险研究发展中心,稳步推进纳税人、缴费人培训工作,致力于帮助纳税人、缴费人学习掌握税收新政策,提高税法遵从度,有效防范税收风险,帮助企业纾困解难,激发市场主体活力,促进社会经济增长。成立至今,我们共成功举办土地增值税清算业务、个人所得税政策与实务、高新技术企业涉税服务、大企业税务风险管理及税收新政策解析、数字征管下的税务稽查案例分析与风险规避、特殊业务纳税审核、金税四期下的税务规划与税务稽查风险防范、企业税收业务、再生资源行业税收新政与税务风险应对等纳税人缴费人培训项目九期。
土地增值税清算业务培训项目
一、培训对象
税务师事务所业务骨干
二、培训目标
通过培训使学员了解行业监管新规,树立严格遵照业务指引要求规范涉税服务行为的意识;通过学习土地增值税相关政策,了解改革动向,明晰征管要求;掌握房地产行业成本核算要求,掌握清算实务的操作流程和要点;通过培训沙龙搭建的交流平台,分享各地管理经验,拓宽服务空间,提高业务水平。
三、培训内容
1.房地产开发企业成本核算要点及其对土地增值税清算的影响
2.土地增值税立法情况介绍及现行政策解析
3.土地增值税清算实务——疑难问题解析
4.土地增值税清算实务——土地和建安成本分摊扣除案例解析
5.土地增值税清算实务——清算单位、收入确认和税费扣除案例解析
6.房地产行业企业所得税政策与土地增值税政策对比分析
7.深化税收征管改革
8.税务师行业业务指引解读及应用
9.培训沙龙:如何拓展土地增值税清算的筹划空间
个人所得税政策与实务培训项目
一、培训对象
税务师事务所所长、项目经理及从业人员
二、培训目标
通过培训使学员了解不同商业模式中的个税管理问题,把握机遇,拓展服务空间;通过培训,梳理个税新政策,掌握个税征管的新要求,通过各地个税业务交流,分享先进的管理思路和方法,揭示风险,拓宽思维,提高业务水平,增强市场竞争力。
三、培训内容
1.资本业务与股权激励的个人所得税政策详解
2.自然人非货币性资产投资、转让、减资、退股和清算的个人所得税处理
3.走出去企业海外派遣个人所得税实务
4.后疫情时代网络经营者个人所得税实务问题
5.架构设计和商业模式的税收筹划—个人所得税
6.个税汇算发现的企业涉税问题案例分析
7.职工薪酬与股权激励的会计核算和计税处理
8.企业家等高净值财富人士全球税务合规的疆与界
9.深化税收征管改革
10.学员论坛:税务师行业如何拓展个税筹划空间
高新技术企业涉税服务培训项目
一、培训对象
税务师事务所所长、项目经理及从业人员
二、培训目标
通过培训,使学员掌握最新的高新技术企业政策细节变动,系统掌握高新技术企业认定的操作要点、政策相关风险的控制,帮助其规避代理风险,正确出具专项审核报告,从具体行业入手指导,从而提高高新技术企业认定的业务水平及实践能力。
三、培训内容
1.高新技术企业认定的基本条件和申报流程
2.高新技术企业认定专项审核及执业风险
3.高新技术企业财务核算要求和涉税风险问题解析
4.高新技术企业所得税重点优惠政策解读
5.制造业申请高新技术企业认定注意事项
6.软件业申请高新技术企业认定注意事项
7.深化税收征管改革
8.高新技术企业认定专项鉴证业务操作解析
9.培训沙龙:高新技术企业认定疑难问题及风险防范
大企业税务风险管理及税收新政策解析培训项目
一、培训对象
大企业财务人员
二、培训目标
通过培训,使学员能够及时准确地了解最新税收法规,提升财务人员防范税收风险的水平和能力。
三、培训内容
1.企业所得税纳税申报风险管理
2.增值税税收政策与风险管理
3.发票电子化背景下企业如何防范虚开发票风险
4.财产行为税政策与管理
5.新会计准则及涉税分析
数字征管下的税务稽查案例分析
与风险规避高级培训项目
一、培训对象
1.企业财务总监、财务经理、财务主管及相关会计人员
2.税务经理、税务主管;税务征管与稽查工作人员
3.高校从事财务会计教学的教师。
二、培训目标
通过业务培训与案例解析,使学员了解以数治税大背景下,税务稽查的方向和工作重点,掌握大数据征管条件下企业依法合规处理涉税事项的原则与方法,化解税收风险,提高管理质效。
三、培训内容
1.大数据征管下的特殊业务事项税务稽查要点与风险化解
2.大数据征管下的个人所得税、小税种稽查要点与风险化解
3.2021税务稽查的方向与重点
4.以数治税背景下企业如何依法合规接受税务稽查
5.大数据征管下的增值税稽查要点与风险化解
6.大数据征管下的企业所得税稽查要点与风险化解
特殊业务纳税审核专题培训项目
一、培训对象
税务师事务所所长、项目经理及从业人员
二、培训目标
通过培训,学习涉税专业服务办法及配套制度,理解民法典与税收征管法相关联的要点,使学员在了解纳税审核技术规则和操作重点的基础上,掌握关于企业清算、改制重组、特别纳税调整等疑难业务的纳税审核政策应用及法律适用,以期增强纳税审核业务技能和水平,为事务所业务领域的拓展和品牌提升奠定坚实基础。
三、培训内容
1.涉税专业服务行政监管对税务师行业的影响和应对
2.民法典与税收征管机制的创新一一基于现行税收征管法修法的视角
3.涉税专业服务程序指引的解读
4.纳税审核技术应用--纳税申报资料的涉税风险识别及诊断
5.企业清算纳税审核要点
6.企业重组税收政策疑难解析
7.打造税收政策解读应用高手实战训练营
8.企业重组业务中相关法律问题
9.企业改制重组纳税审核要点
10.特别纳税调整业务纳税审核
11.数字经济与国际税改简介
12.培训沙龙:企业改制、重组、清算业务处理经验交流
金税四期下的税务规划与税务稽查风险防范培训项目
一、培训对象
企业财务人员
二、培训目标
通过培训使学员了解最新税收优惠政策所带来的影响以及合规方法; 了解金税四期的影响以及税收风险防范措施; 了解税务稽查选案、检查、审理、执行的程序及方法; 梳理税务风险点并掌握控制税务风险的方法; 掌握税务合规合法性合理性要求与税务合规技巧和方法。
三、培训内容
1.2022金税四期企业涉税风险识别及应对实务(一)
2.2022金税四期企业涉税风险识别及应对实务(二)
3.金税四期下税务稽查风险实务
2022年企业税收业务高级培训项目
一、培训对象
税务师税务所各分支机构负责人、项目经理和税务师
二、培训目标
通过培训,帮助学员了解最新税收政策及税会差异的重难点,了解企业所得税、增值税以及实际工作中的疑难问题,提高实际工作中风险防范能力,切实提升涉税实务的专业技能和水平,从而加强国融兴华内外部凝聚力,进一步完善沟通渠道,增强战略伙伴间业务协作水平。
三、培训内容
1.股权收购的税务风险与税收管理
2.资产收购的税务风险与税收管理
3.企业合并、分立的税务风险与税收管理
4.企业清算的税务风险与税收管理
5.大数据背景下企业涉税风险管控
6.企业税务规划实务与案例分析
7.税企争议与解决方式
8.税收征管改革形势分析
2022年再生资源行业
税收新政与税务风险应对培训项目
一、培训对象
财务负责人及企业财税管理者
二、培训目标
1.通过学习掌握最新税务政策对企业的基本要求
2.通过学习明晰金四背景下企业税务工作合规为先的定位
3.通过学习精通如何做好税务规划为企业创造价值的流程
4.通过学习创新推进企业税务工作的工作质量
三、培训内容
1.再生资源行业税收新政及涉税风险应对
2.再生资源行业税收问题破解之道及税收案例实操
◇ 大连校区2021年税务师培训项目简介 | 教务处 | [2021-05-31 08:23:09] | |
◇ 大连校区2021年纳税人培训项目简介 | 教务处 | [2021-05-08 17:05:42] | |
◇ 全国税务系统税务人员执法资格考试考前辅导培训项目简介 | 教务处 | [2021-04-23 14:26:05] |
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